Sitemap

  1. Blz. 1 Collegeprogramma 2018-2022
    1. Blz. 2 Collegeprogramma 2018-2022
    2. Blz. 3 Hoofdstukken
      1. Blz. 4 Samen duurzaam vooruit
        1. Blz. 5 Samen duurzaam vooruit
      2. Blz. 6 Ambitie
        1. Blz. 7 Ambitie
      3. Blz. 8 Vitale stad
        1. Blz. 9 Vitale stad
      4. Blz. 10 Open bestuursstijl
        1. Blz. 11 Open bestuursstijl
      5. Blz. 12 Organisatieontwikkeling
        1. Blz. 13 Organisatieontwikkeling
        2. Blz. 14 Doelstellingen
          1. Blz. 15 Organisatieontwikkeling
            1. Blz. 16 C18 | Programma-ontwikkelbudget voor de komende twee jaar is jaarlijks € 75.000 per programma
            2. Blz. 17 C18 | Programmamanagement Binnenstad, Veiligheid en Economie voortzetten + programma Duurzaamheid opzetten, na 2 jaar evaluatie
            3. Blz. 18 C18 | Structureel budget voor verbetering P&C cyclus; jaarlijks € 80.000
            4. Blz. 19 C18 | Structureel verhoging budget voor opleidingen t.o.v. 2018; 2019 € 159.000, 2020 € 201.000, 2021 € 243.000 en 2022 € 285.000
            5. Blz. 20 C18 | Uitvoeringsmaatregelen kunnen worden gedekt uit het Uitvoeringsbudget dat voor alle vier de programma’s samen is gereserveerd (€ 1.000.000). Het college beslist over besteding van deze middelen.
      6. Blz. 21 Majeure opgaven
        1. Blz. 22 Centrum Waalwijk en Museum Plus
          1. Blz. 23 Doelstellingen
            1. Blz. 24 Centrum Waalwijk en Museum Plus
        2. Blz. 25 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
          1. Blz. 26 Doelstellingen
            1. Blz. 27 Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat
        3. Blz. 28 Insteekhaven
          1. Blz. 29 Doelstellingen
            1. Blz. 30 Insteekhaven
        4. Blz. 31 Akkerlanen
          1. Blz. 32 Doelstellingen
            1. Blz. 33 Akkerlanen
        5. Blz. 34 Haven 8
          1. Blz. 35 Doelstellingen
            1. Blz. 36 Haven 8
      7. Blz. 37 Nieuwe opgaven
        1. Blz. 38 Samenleven
          1. Blz. 39 Doelstellingen
            1. Blz. 40 Samenleven
              1. Blz. 41 C18 | Budget voor Buitensportvoorzieningen; € 150.000 in 2019 en 2020 en vervanging van toplagen kunstgrasvelden: € 200.000 in 2019 en € 600.000 in 2020
              2. Blz. 42 C18 | Budget voor Go Waalwijk; € 150.000 in 2018 en 2019
              3. Blz. 43 C18 | Renovatie gedateerde sporthallen € 3.000.000 met een kapitaallast van € 145.000
              4. Blz. 44 C18 | Structureel verhogen Evenementenbudget; jaarlijks met € 35.000
              5. Blz. 45 C18 | Structureel budget voor Huis van Waalwijk; jaarlijks € 50.000
              6. Blz. 46 C18 | Structureel budget voor Het Taalhuis € 22.000, toeleiding voor- en vroegschoolse educatie € 10.000 en de Schakelfunctionaris € 43.000 jaarlijks
              7. Blz. 47 C18 | Kapitaallasten bij SCC’55; jaarlijks € 8.000 met ingang van 2020
              8. Blz. 48 C18 | Kapitaallasten bij sloop De Wierd; jaarlijks € 8.000 met ingang van 2020
              9. Blz. 49 C18 | Structureel budget voor wijkkranten Waalwijk, Sprang-Capelle, Waspik; jaarlijks € 14.000
        2. Blz. 50 Sociaal Domein
          1. Blz. 51 Doelstellingen
            1. Blz. 52 Sociaal Domein
              1. Blz. 53 C18 | Structureel budget voor Integrale Aanpak Sociaal Domein; jaarlijks € 150.000
              2. Blz. 54 C18 | Structureel verhogen innovatiebudget lokale initiatieven jeugdzorg; jaarlijks met € 44.000 zodat er € 100.000 beschikbaar is
        3. Blz. 55 Economie & werk
          1. Blz. 56 Doelstellingen
            1. Blz. 57 Economie & werk
              1. Blz. 58 C18 | Structureel budget voor innovatieve pilots; € 150.000 jaarlijks
        4. Blz. 59 Arbeidsmigranten
          1. Blz. 60 Doelstellingen
            1. Blz. 61 Arbeidsmigranten
              1. Blz. 62 C18 | Budget voor extra handhaving; € 50.000 in 2019 en 2020
        5. Blz. 63 Duurzaam & klimaat
          1. Blz. 64 Doelstellingen
            1. Blz. 65 Duurzaam & klimaat
              1. Blz. 66 C18 | Budget voor implementatie Omgevingswet; € 600.000 in 2019
        6. Blz. 67 Wonen
          1. Blz. 68 Wonen
        7. Blz. 69 Veiligheid
          1. Blz. 70 Veiligheid
        8. Blz. 71 Mobiliteit
          1. Blz. 72 Doelstellingen
            1. Blz. 73 Mobiliteit
              1. Blz. 74 C18 | Structureel budget voor innovatie in mobiliteit; jaarlijks € 150.000 en incidenteel € 200.000
        9. Blz. 75 Data & Smart City
          1. Blz. 76 Doelstellingen
            1. Blz. 77 Data & Smart City
              1. Blz. 78 C18 | Incidenteel budget voor data & smart city € 300.000
        10. Blz. 79 Kerkvaartse Haven Waspik
          1. Blz. 80 Kerkvaartse haven Waspik
      8. Blz. 81 Relatie inwoner en gemeente
        1. Blz. 82 Relatie inwoner en gemeente
        2. Blz. 83 Doelstellingen
          1. Blz. 84 Relatie inwoner en gemeente
            1. Blz. 85 C18 | Extra budget Griffie; € 80.000 in 2019 en 2020
            2. Blz. 86 C18 | Extra budget voor zaterdagopenstelling; € 50.000 in 2019
            3. Blz. 87 C18 | Structureel budget voor doorontwikkeling strategische visie - Waalwijkse LABs; jaarlijks € 25.000
            4. Blz. 88 C18 | Structureel budget voor het inwonerspanel; jaarlijks € 34.000
      9. Blz. 89 Regionale samenwerking
        1. Blz. 90 Regionale samenwerking
        2. Blz. 91 Doelstellingen
          1. Blz. 92 Regionale samenwerking
            1. Blz. 93 C18 | Structureel budget voor regionale samenwerking; jaarlijks € 25.000
      10. Blz. 94 Financieel overzicht
        1. Blz. 95 Inleiding
        2. Blz. 96 Financiële uitgangspositie
        3. Blz. 97 Belastingen en Heffingen
        4. Blz. 98 De drie grote projecten en het sociaal domein
        5. Blz. 99 Duurzaam financieel beleid en beheer
        6. Blz. 100 Financiële vertaling van voorgenomen beleid
      11. Blz. 101 Bijlagen
        1. Blz. 102 Financiële mutaties Coalitieprogramma
          1. Blz. 103 Financiële mutaties Coalitieprogramma 2018-2022
        2. Blz. 104 Toelichting financiële mutaties
          1. Blz. 105 Toelichting op de bijlage financiële mutaties coalitieprogramma
      12. Blz. 106 Burgemeester Nol Kleijngeld
        1. Blz. 107 Portefeuille
          1. Blz. 108 Portefeuille Burgemeester
            1. Blz. 109 C18 | Budget voor extra handhaving; € 50.000 in 2019 en 2020
            2. Blz. 110 C18 | Structureel budget voor doorontwikkeling strategische visie - Waalwijkse LABs; jaarlijks € 25.000
            3. Blz. 111 C18 | Structureel budget voor regionale samenwerking; jaarlijks € 25.000
            4. Blz. 112 C18 | Programmamanagement Binnenstad, Veiligheid en Economie voortzetten + programma Duurzaamheid opzetten, na 2 jaar evaluatie
            5. Blz. 113 C18 | Programma-ontwikkelbudget voor de komende twee jaar is jaarlijks € 75.000 per programma
            6. Blz. 114 C18 | Structureel verhoging budget voor opleidingen t.o.v. 2018; 2019 € 159.000, 2020 € 201.000, 2021 € 243.000 en 2022 € 285.000
      13. Blz. 115 Wethouder John van den Hoven (LokaalBelang)
        1. Blz. 116 Portefeuille
          1. Blz. 117 1e locoburgemeester
            1. Blz. 118 C18 | Budget voor Buitensportvoorzieningen; € 150.000 in 2019 en 2020 en vervanging van toplagen kunstgrasvelden: € 200.000 in 2019 en € 600.000 in 2020
            2. Blz. 119 C18 | Budget voor Go Waalwijk; € 150.000 in 2018 en 2019
            3. Blz. 120 C18 | Kapitaallasten bij SCC’55; jaarlijks € 8.000 met ingang van 2020
            4. Blz. 121 C18 | Kapitaallasten bij sloop De Wierd; jaarlijks € 8.000 met ingang van 2020
            5. Blz. 122 C18 | Structureel budget voor verbetering P&C cyclus; jaarlijks € 80.000
            6. Blz. 123 C18 | Structureel verhogen Evenementenbudget; jaarlijks met € 35.000
            7. Blz. 124 C18 | Uitvoeringsmaatregelen kunnen worden gedekt uit het Uitvoeringsbudget dat voor alle vier de programma’s samen is gereserveerd (€ 1.000.000). Het college beslist over besteding van deze middelen.
            8. Blz. 125 C18 | Structureel budget voor Huis van Waalwijk; jaarlijks € 50.000
            9. Blz. 126 C18 | Structureel budget voor wijkkranten Waalwijk, Sprang-Capelle, Waspik; jaarlijks € 14.000
      14. Blz. 127 Wethouder Ronald Bakker (VVD)
        1. Blz. 128 Portefeuille
          1. Blz. 129 2e locoburgemeester
            1. Blz. 130 C18 | Incidenteel budget voor data & smart city € 300.000
            2. Blz. 131 C18 | Programma-ontwikkelbudget voor de komende twee jaar is jaarlijks € 75.000 per programma
            3. Blz. 132 C18 | Structureel budget voor innovatie in mobiliteit; jaarlijks € 150.000 en incidenteel € 200.000
            4. Blz. 133 C18 | Structureel budget voor innovatieve pilots; € 150.000 jaarlijks
            5. Blz. 134 C18 | Extra budget voor zaterdagopenstelling; € 50.000 in 2019
            6. Blz. 135 C18 | Uitvoeringsmaatregelen kunnen worden gedekt uit het Uitvoeringsbudget dat voor alle vier de programma’s samen is gereserveerd (€ 1.000.000). Het college beslist over besteding van deze middelen.
      15. Blz. 136 Wethouder Dilek Odabasi (Groenlinksaf)
        1. Blz. 137 Portefeuille
          1. Blz. 138 3e locoburgemeester
            1. Blz. 139 C18 | Structureel verhogen innovatiebudget lokale initiatieven jeugdzorg; jaarlijks met € 44.000 zodat er € 100.000 beschikbaar is
            2. Blz. 140 C18 | Structureel budget voor Integrale Aanpak Sociaal Domein; jaarlijks € 150.000
            3. Blz. 141 C18 | Budget voor implementatie Omgevingswet; € 600.000 in 2019
            4. Blz. 142 C18 | Programma-ontwikkelbudget voor de komende twee jaar is jaarlijks € 75.000 per programma
            5. Blz. 143 C18 | Structureel budget voor Het Taalhuis € 22.000, toeleiding voor- en vroegschoolse educatie € 10.000 en de Schakelfunctionaris € 43.000 jaarlijks
            6. Blz. 144 C18 | Uitvoeringsmaatregelen kunnen worden gedekt uit het Uitvoeringsbudget dat voor alle vier de programma’s samen is gereserveerd (€ 1.000.000). Het college beslist over besteding van deze middelen.
      16. Blz. 145 Wethouder Eric Daandels (CDA)
        1. Blz. 146 Portefeuille
          1. Blz. 147 4e locoburgemeester
            1. Blz. 148 C18 | Budget voor implementatie Omgevingswet; € 600.000 in 2019
            2. Blz. 149 C18 | Programma-ontwikkelbudget voor de komende twee jaar is jaarlijks € 75.000 per programma
            3. Blz. 150 C18 | Uitvoeringsmaatregelen kunnen worden gedekt uit het Uitvoeringsbudget dat voor alle vier de programma’s samen is gereserveerd (€ 1.000.000). Het college beslist over besteding van deze middelen.
    3. Activiteiten
    4. Overzicht
    5. Zoeken
    6. Publicatie bijlagen
    7. Contact
    8. PrivacyStatement
    9. Sitemap